Главная Бюджет Годовая отчетность Пояснительная записка

Выборы

 

70-летие победы


ЭМБЛЕМА ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Друзья сайта

Интернет-магазин настольных игр Mimoplay (Мимоплей) Настольные игры

Пояснительная записка

Пояснительная записка

КОДЫ

0503160

01.01.2016

 

383

 

На «01» января 2016 года Учреждение: Администрация Беседского сельского поселения Форма по ОКУД

Волосовского муниципального района Ленинградской области Дата

Наименование бюджета ________________________________                    по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: в рублях                                                                       по ОКЕИ

ИНН / КПП  4717008480 / 470501001

Юридический адрес: 188473, Ленинградская область Волосовский район Ленинградская область п. Беседа, д.15

Глава администрации: Берлет Анатолий Леонтьевич

Гл. бухгалтер: Нефедова Светлана Алексеевна

 

 

 

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"

Администрация Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области наделена правами юридического лица регистрационный номер 1054700556810. ИНН / КПП  4717008480 / 470501001.  Юридический адрес: 188473, Ленинградская область Волосовский район Ленинградская область п. Беседа, д.15.

Для организации деятельности, администрация руководствуется Положением об администрации Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденное Решением совета депутатов Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 16.03.2011 № 69. Возглавляет администрацию – глава Беседского сельского поселения Берлет Анатолий Леонтьевич, Решение совета депутатов от 24.09.2014 № 2 «Об избрании главы Беседского сельского поселения».

Вид экономической деятельности (ОКВЭД) Основной 75.11.32 Деятельность органов местного самоуправления  поселковых и сельских населенных пунктов.

 

Администрация Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области является учредителем Муниципального казенного учреждения «Беседский культурно-досуговый центр»

Муниципальное казенное учреждение «Беседский культурно-досуговый центр» наделен правами юридического лица регистрационный номер 1114705008880. ИНН / КПП  4705055990 / 470501001.  Юридический адрес: Ленинградская область, Волосовский район, д. Беседа, д.10.

В организации деятельности руководствуется Уставом Муниципального казенного учреждение «Беседский культурно-досуговый центр», утвержденное Постановлением администрации Беседского сельского поселения от 15.11.2011 № 69.

Руководит учреждением Лукина Наталия Викторовна, на основании Распоряжения администрации Беседского сельского поселения от 30.12.2011 № 73 о назначении на должность директора МКУ «Беседский культурно-досуговый центр».

Вид экономической деятельности (ОКВЭД):

Основной: 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа


 

 




 

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица №1

Наименование цели деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

 

1

2

3

-Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль над исполнением данного бюджета;

-ГО и ЧС;

-Оганизация благоустройства территории;

- обеспечение удовлетворения населения в социально - культурных, коммунально - бытовых услугах;

 

 

 

-развитие физкультуры и спорта;

-распоряжение земельными ресурсами

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;  

Владение пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

обеспечение первичных мер пожарной безопасности,

благоустройство территории поселения;

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-  и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация сбора и вывоза мусора и бытовых отходов; организация благоустройства и озеленения территории поселения; организация освещения улиц; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

комплексное развитие муниципального образования, которое обеспечивает повышение эффективности местного хозяйства, решение социально-культурных, экологических задач, а также использование местных ресурсов, создание условий для жизни и отдыха граждан.

Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Беседское  сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 18.11.2005г. №11, Положение об администрации муниципального образования Беседское сельское поселение, утверждено Решением совета депутатов Беседского сельского поселения 02.09.2011г. № 50, решения совета депутатов МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

 

 

Код формы  по ОКУД 0503161

 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код раздела по классификации расходов бюджета

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

 

количество получателей бюджетных средств

всего

в том числе

количество получателей бюджетных средств,

всего

в том числе

органов власти территориальных органов

Казенных учреждений

органов власти территориальных органов

Казенных учреждений

1

2

3

4

5

6

7

8

0104

1

1

 

1

1

 

 

0801

1

 

1

1

 

1

 

Итого

2

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"

 

Сведения о мерах по повышению эффективности

расходования бюджетных средств

Таблица № 2

Принятые меры

Распорядительные документы

Результат принятых мер

 

1

2

3

 

Приняты решения совета депутатов Беседского сельского поселения

Решение совета депутатов Беседского сельского поселения № 22 от 19.12.2014 года «О бюджете Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы», с последующим изменениями и дополнениями:

№ 26 от 25 февраля 2015 года,

№ 32 от 19 июня 2015 года,

№ 42 от 30 сентября 2015 года,

№ 49 от 13 ноября 2015 года,

№ 51 от 11 декабря 2015 года

Бюджетные средства расходуются строго по назначению

 

Контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по бюджетным средствам, полученным  за счет внебюджетных источников, а также за сохранностью  денежных средств и материальных ценностей в местах из хранения и эксплуатации.

Распоряжение главы администрации  Беседское сельское поселение Волосовского Муниципального образования «Учетная политика»

 

Бюджетные средства расходуются в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных источников. Недостач денежных средств и материальных ценностей в местах хранения и эксплуатации не выявлено.

 

Проведение закупок путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировочной цены

 

Объявление о проведении электронного аукциона.

 

Ремонт грунтовой дороги в дер. Новое Рагулово на сумму 323134,00 руб.

 

 

 

 

 

Ремонт грунтовой дороги в дер. Старые Смолеговицы на сумму

323 134,00 руб.

 

 

 

 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Беседа на сумму 564 888,00 руб.

 

 

 

 

 

 

Ремонт подъезда к дворовой территории многоквартирного дома на сумму 299 986,00 руб.

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на сумму

1 050 000,00 руб.

 

 

 

 

 

 


Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Беседа на сумму
2 345 357,00 руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Беседа на сумму
2 501 659,00 руб.

 

 

 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Беседа на сумму
2 382 667,00 руб.



Поставка спортивных тренажеров на сумму 200 026,66 руб.

 















Закупка у единственного поставщика (на основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ)

Услуги по поставке электрической энергии на сумму 204960,00  руб.




Запрос котировочной цены на ремонт муниципальной квартиры на сумму 150 883,00 руб

 

 

 

 

Всего на сумму – 10 346 694,66

 

Заключены муниципальные контракты по итогам конкурсных процедур:

Ремонт грунтовой дороги в дер. Новое Рагулово

М.К №0145300013315000004-0088564-01 от 25.08.2015г на сумму 226 193, 80 руб. Экономия на сумму 96 940,20 руб.

 

Ремонт грунтовой дороги в дер. Старые Смолеговицы
М.К №0145300013315000005-0088564-01 от 25.08.2015г на сумму 226 193, 80 руб. Экономия на сумму 96 940,20 руб.

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская   область, Волосовский район, пос. Беседа  на участке от площади до поворота на ул.Мирная на сумму 564 888,00  руб.
М.К №0145300013315000002-0088564-02 от 20.07.2015г  Экономия на сумму 0,00 руб.


Ремонт подъезда к дворовой территории многоквартирного дома  № 3, пос. Беседа, со стороны ул. Заречная на сумму 299 986,00 руб.

М.К №0145300013315000008-0088564-02 от 15.10.2015г

Экономия на сумму 0,00 руб.


Разработка проектно-сметной документации по объекту : «Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: пос.Беседа Волосовский район Ленинградской области» на сумму 250 250,00 руб.
М.К №0145300013315000007-0088564-02 от 09.10.2015г.
Экономия на сумму 799 750,00 руб.

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Беседа 
М.К №0145300013315000011-0088564-01 от 21.12.2015г на сумму 2 345 357,00 руб.
Экономия на сумму 0,00 руб.


Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Беседа 
М.К №0145300013315000010-0088564-01 от 21.12.2015г на сумму 2 171 114,31 руб.
Экономия на сумму 330 544,69 руб.

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Беседа 
М.К №0145300013315000009-0088564-01 от 31.12.2015г на сумму 2 263 533,65 руб.
Экономия на сумму 119 133,35

руб.

Поставка спортивных тренажеров для спортивного зала

М.К №0145300013315000012-0088564-01 от 23.12.2015г на сумму 136 816,30 руб.

Экономия на сумму 63 210,36 руб.

 

По итогам проведения электронного аукциона всего заключено контрактов на сумму 8484332,86 рублей

 

По итогам проведения электронного аукциона экономия на сумму 1 506 518,80 рублей.

 

Услуги по поставке электрической энергии

М.К. № 77178 от 25.03.2015 на сумму 204 960,00  руб.




Ремонт муниципальной квартиры по адресу: пос.Беседа, Волосовский район Ленинградской области, д.2 кв 19

М.К №0145300013315000006 от 18.08.2015г на сумму 150 883,00 руб.

Всего заключено контрактов на сумму – 8840175,86 рублей

Всего экономия на сумму 1 506 518,80 рублей

 

 

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД 0503162



Сведения о результатах деятельности

Код раздела, подраздела расходов по БК

Наименование показателя

Единица измерения

По плану

Фактически

Количество

Сумма руб.

Количество

Сумма руб.

1

2

3

4

5

6

7

0104 9120015 244 226

Учебный семинар по44-ФЗ (курсы пов. квал.)

Учебный семинар «Изменения в законодательстве»

 

Учебный семинар по бух учету (курсы пов. квал.)

Чел



Чел

 

 

 

Чел

 

 

 

1

 

1



1

8000



2500

 

 

 

 

10000

 

1

 


1

 

 

 

1

 

8000

 

 

2500



 

10000

 

 

Итого:

*

20500

*

20500

 

О мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов.

Расходы на обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления израсходовано в сумме 20 500 рублей на следующие мероприятия:

- Оплата за обучение  трех специалистов, в том числе;

  • Услуги по курсу повышения квалификации

-ООО "Санрайз" по теме: «Организация закупок в соответствие с требованиями ФЗ № 44» –

8 000 рублей;

-"Финэк-Аудит" по теме: «Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение государственных (муниципальных) учреждений. Внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) учреждений» - 10 000 рублей;

-ГП ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" по теме: «Изменения в земельном законодательстве и особенности их реализации в Ленинградской области» -  2 500 рублей.

 

Ресурсы, используемые для достижения показателей результативности в деятельности субъекта бюджетной отчетности

 

Численность работников.

Численность работников администрации в 2015 году – 9,5 шт.ед. 10 человек работников, из них:

-  специалистов администрации (муниципальных служащих) – 7,0 шт. ед. 7 человек,

- ответственного секретаря административной комиссии Беседского сельского поселения – 1,0 шт.ед. 1 человек

Численность работников администрации (немуниципальных служащих) – 1,5 шт.ед. 2 человека.

Численность работников учреждения культуры по плану 5 шт. ед. из них занято:

- в доме культуры – на постоянной основе – 1,5 шт. ед., 3 человека, внешний совместитель 1,35 шт. ед., 3 человека

Стоимость имущества

Стоимость имущества в оперативном управлении на конец отчетного периода составляет 5654944,90 рублей, из них: Администрация 4 694 433,88 рублей, МКУ «Беседский  культурно-досуговый центр»  960 511,02  рублей.

Поступление в 2015 году на сумму 181 132,35 рублей.

Казна муниципального образования составляет 68 219 431,50 рублей.

Объемы закупок

Объемы закупок по итогам проведения электронного аукциона, закупка у единственного поставщика (на основании п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), закупка у единственного поставщика (на основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) на общую сумму 10 346 694,66 рублей исполнены на общую сумму  8 840 175,86 рублей, экономия составляет сумму 1 506 518,80 рублей.

 

 

Раздел 3.  Анализ отчета об исполнении бюджета

Уточнение бюджетной росписи по доходам на общую сумму 18 743 436,00 из них:

Поступление собственных доходов 3 553 566 рублей, в том числе:

Налог на доходы физических лиц 458 700 рублей

Акцизы по подакцизным товарам 339 500 рублей

Налог на имущество 131 400 рублей

Земельный налог 1 700 000 рублей

Транспортный налог 525 000 рублей

Государственная пошлина 17 200 рублей

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 171 042 рубля

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 192 724 рублей

Прочие неналоговые доходы 18 000 рублей

Безвозмездные поступления 15 189 870 рублей, в том числе:

Дотации бюджетам поселения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2 607 200 рублей

Дотации бюджетам поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  7 250 000 рублей

Субсидии бюджетам сельских поселения на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 524 000 рублей.

Субсидии бюджетам сельских поселения на осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов населенных пунктов 475 500 рублей.

Прочие субсидии бюджетам сельских  поселения 788 610 рублей.

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 240 рублей

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области  в сфере административных правоотношений 428 710 рублей

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 36 815 рублей

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 100 000 рублей

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50 000 рублей

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 2 826 795 рублей.

 

Уточнение бюджетной росписи по расходам на общую сумму 18 970 141,55 рублей

 

На конец отчетного периода дефицит бюджета в размере 226 705,55 рублей, по факту исполнения за 2015 год, профицит  составил сумму 6 874 922,54  рублей.

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете

Таблица № 3

Содержание статьи закона

(решения) о бюджете

Результат исполнения

 

Причины неисполнения

Решение совета депутатов Беседского сельского поселения № 22 от 19.12.2014 года «О бюджете Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы»,

с изменениями:

 

 

п.1 Утвердить основные характеристики  бюджета  Беседского  сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета  Беседского  сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в сумме  18 743 436,00 рублей;

-  прогнозируемый общий объем расходов бюджета  Беседского  сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в сумме 18 970 141,55 рублей.

 

 

 

- прогнозируемый дефицит бюджета Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в сумме 226 705,55   рублей.

 

 

 

18 084 052,79 рублей

или 96 %

 

 

 

 

11 209 130,25 рублей

или 59,1 %

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит  6 874 922,54  рублей

 

 

 

 

 

В конце отчетного периода Уведомление № 11755 от 21.12.2015г.

 

 

В связи с на сумму рублей.

В связи с экономией

на эл. аукционе был возврат рублей

 

п.8 «Установить нормативы распределения доходов,  зачисляемые в бюджет Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015 год в размере 100% по следующим кодам бюджетной классификации:

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений; Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений;

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений; Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений; Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений;

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения»

Приложение № 7 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 № 92

 

п.9 «Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015 год»

Постановление от 23.12.2014 № 115 «О  закреплении полномочий администратора доходов бюджета Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области за администрацией  Беседского  сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области»
(Внесение изменений в постановление от 18.08.2015 №85)

-

п.13 «Утвердить резервный фонд администрации на 2015 год в сумме  15 000 рублей»

 

----------------

 

Заявления от пострадавших не поступали.

п.14 «Утвердить дорожный фонд администрации на 2015 год»

Исполнено 1 383 958,35 рублей

или 16,03 % к плану

8 634 118,45 рублей.

Поступление средств в конце года

п.17 «Установить, что для расчета должностных окладов работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов применяется расчетная величина с 1 января 2015 года в размере 7450 рублей, с 1 апреля 2015 года – в размере 7600 рублей и с 1 сентября 2015 года – в размере 7800 рублей»

Установление расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципального казенного учреждения культуры Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области:

с 1 сентября 2015 – 7450 рублей Распоряжение от 01.09.2015 № 17-А с 1 апреля 2015 – 7 600 рублей Постановления от 27.04.2015 № 82

 

-

п 18  «Утвердить расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015 год»

 

Исполнено 768 067 рублей

или 99,5 % к плану

771 831,64 рублей.

 

п.19 «Утвердить расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти  Беседского  сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, администрации  Беседского  сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015 год»

 

 

 

Исполнено 2 357 902,29 рублей

или 99,1 % к плану

2 379 629,75 рублей.

-

п.20  «Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципальной службы и иных дополнительных выплат лицам, замещающим муниципальные должности, предусмотренные муниципальными правовыми актами, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных служащих  Беседского  сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раз с 1 января 2015 года»

Установление размера индексации месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных служащих  Беседского  сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 октября  2014 года, распоряжение от 16.10.2014 № 91 «Об увеличении  оплаты труда муниципальных

служащих и работников, должности, которые не являются

муниципальными должностями муниципальной службы  Беседского  сельского поселения»

 

-

 

 

 

Код формы по ОКУД 0503163

 

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код раздела, подраздела расходов; группы, подгруппы источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утверждено на год

Разница между показателями бюджетной росписи и закона (решения) о бюджете, руб.

Причины изменений

 

законом (решением) о бюджете, руб.

бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату, руб.

 

1

2

3

4

5

 

1. Расходы

 

 

 

 

 

004

0102

701949

1 006 672,14

+304723,14

 

 

004

0104

3609446

3 665 100,12

+55654,12

 

 

004

0106

95710

0

-95710

 

 

004

0111

15000

15000

 

 

 

004

0113

0

376 337,22

+373337,22

Перенос МБТ 0104,0106

 

004

0203

99196

102 240

+ 3044

Уведомление

 

004

0309

50000

0

-46000

Решение СД

 

004

0409

376315

8 634 118,45

+ 8257803,45

Уведомление

 

004

0412

50000

70 500

+ 20500

Решение СД

 

004

0501

50000

489 816,75

+489816,75

 

 

004

0502

100000

678 943,89

+578943,89

 

 

004

0503

399960

777 249,90

+377289,90

 

 

004

0707

10000

0

-10000

Решение СД

 

004

0801

578830

1 831 562,08

+1252732,08

 

 

004

1001

331000

374 484

+43484

 

 

004

1101

21000

407 700,33

+386700,33

 

 

004       1102

0

540 416,67

+540416,67

 

 

Всего:

6488406

18 970 141,55

-

 

 

2. Источники финансирования

 

 

 

 

 

004

 

 

 

3 955 120,00

3 955 120,00

-

 

 

Всего:

27 237 430,00

27 237 430,00

-

 

 

 

Источник финансирования дефицита бюджета утвержденный в размере 226 705,55 рублей на конец отчетного периода составил профицит на сумму – 6 874 922,54 рублей.

 

Остаток средств на начало отчетного периода составил 7 220 137,57 рублей, в том числе

-за счет дотации на общую сумму  7 000 000 рублей.
-  в начале отчетного периода был осуществлен возраст неиспользованных субсидий на общую сумму 85 871,17 рублей.

 

- на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений 2 924,76 рублей.
- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры -2 749,14 рублей. Подлежит возврату в бюджет Администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области.

- за счет остатков средств местного бюджета 214 463,67 рублей.

 

 

 

 

 

Код формы  по ОКУД 0503164

Сведения об  исполнении бюджета.

Код бюджетной классификации

код строки

Утверждены бюджетные назначения        (в рублях)

Показатели исполнения

Исполнено        (в рублях)

не исполнено сумма, в рублях             (гр.4-гр.3)

% исполнения

Причина отклонения от планового процента исполнения

Доходы всего

010

18 743 436,00

18 084 052,79

659 383,21

96,48

В том числе:

 

 

 

 

 

 

10102010010000110

011

458 700,00

401 828,41

56 871,59

87,6

 

10302000010000110

012

339 500

389 446,51

-39 946,51

111,8

 

10601030100000110

013

131 400,00

66 822,46

64 577,54

50,8

 

10604011020000110

014

100 000,00

84 855,65

15 144,35

84,8

 

10604012020000110

015

425 000,00

427 602,67

-2 602,67

100,6

 

10606033100000110

016

1 000 000,00

452 488,00

547 512,00

45,25

 

10606043100000110

017

700 000,00

754 555,77

-54 555,77

107,79

 

10804020011000110

018

17 200,00

17 460,00

-260,00

101,51

 

11105035100000120

019

171 042,00

255 399,34

-84 357,34

149,32

 

11109045100000120

020

192 724,00

192 724,32

-0,32

100

 

11690050100000140

021

-

800,00

-

-

 

11705050100000180

022

18 000,00

18 100,00

-100,00

100

 

20201001100000151

023

2 607 200,00

2 607 200,00

0,00

100

 

20201003100000151

024

7 250 000,00

7 250 000,00

0,00

100

 

20202077100000151

025

524 000

519 833,33

4 166,67

99,2

 

20202216100000151

026

475 500,00

475 500,00

0,00

100

 

20202999100000151

027

788 610,00

788 610,00

0,00

100

 

20203015100000151

028

102 240,00

102 240,00

0,00

100

 

20203024100000151

029

428 710,00

428 710,00

0,00

100

 

20204014100000151

030

36 815,00

36 815,00

0,00

100

 

20204052100000000

031

100 000,00

100 000,00

0,00

100

 

20204053100000000

032

50 000,00

50 000,00

0,00

100

 

20204999100000151

033

2 826 795,00

2 758 932,50

67 862,50

97,6

 

21905000100000151

034

0,00

-85 871,17

 

0,00

 

2. Расходы

200

18 970 141,55

11 209 130,25

7 761 011,30

59,09

в том числе:

 

 

 

 

 

 

0102 9130014

201

1 006 672,14

1 000 950,00

5 722,14

99,43

 

0104 9107134

202

428 710,00

425 785,24

2 924,76

99,32

 

0104 9120014

203

2 348 275,00

2 329 506,26

18 768,74

99,20

 

0104 9120015

204

545 644,12

393 541,32

152 102,80

72,12

 

0104 9150014

205

342 471,00

335 352,00

7 119,00

97,92

 

0111 9100700

206

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

 

0113 9100903

207

127 524,00

114 381,00

13 143,00

89,69

 

0113 9100905

208

9 662,69

5 177,74

4 484,95

53,58

 

0113 9190022

209

20 617,00

20 617,00

0,00

100,00

 

0113 9190023

210

95 710,00

95 710,00

0,00

100,00

 

0113 9190024

211

122 823,53

122 823,53

0,00

100,00

 

0203 9105118

212

102 240,00

102 240,00

0,00

100,00

 

0409 2110315

213

320 000,00

240 335,35

79 664,65

75,10

 

0409 2110316

214

176 618,45

56 123,00

120 495,45

31,78

 

0409 2110317

215

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

 

0409 2117013

216

52 500,00

52 500,00

0,00

0,00

 

0409 2117014

217

423 000,00

423 000,00

0,00

100,00

 

0409 2117088

218

612 000,00

612 000,00

0,00

100,00

 

0409 9107001

219

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

0,00

 

0412 9100340

220

70 500,00

66 000,00

4 500,00

93,62

 

0501 2120350

221

239 816,75

239 816,75

0,00

100,00

 

0501 9107001

222

250 000,00

250 000,00

0,00

100,00

 

0502 2120068

223

153 649,13

58 190,00

95 459,13

37,87

 

0502 2127088

224

54 410,00

54 410,00

0,00

100,00

 

0502 9100354

225

470 884,76

423 494,72

47 390,04

89,94

 

0503 2120601

226

367 249,90

284 842,33

82 407,57

77,56

 

0503 2120602

227

30 000,00

29 950,00

50,00

99,83

 

0503 2120603

228

30 000,00

29 996,00

4,00

99,99

 

0503 2120604

229

30 000,00

30 000,00

0,00

100,00

 

0503 2120605

230

20 000,00

19 990,00

10,00

99,95

 

0503 9107202

231

300 000,00

299 986,00

14,00

100,00

 

0801 3705147

232

100 000,00

100 000,00

0,00

100,00

 

0801 3705148

233

50 000,00

50 000,00

0,00

100,00

 

0801 3710440

234

951 587,08

895 357,70

56 229,38

94,09

 

0801 3710444

235

460,00

460,00

0,00

100,00

 

0801 3710597

236

576 030,00

576 030,00

0,00

100,00

 

0801 3717036

237

122 200,00

122 200,00

0,00

100,00

 

0801 9107202

238

31 285,00

31 285,00

0,00

100,00

 

1001 9100491

239

374 484,00

374 484,00

0,00

100,00

 

1101 3720020

240

2 800,33

1 629,01

1 171,32

58,17

 

1101 9107007

241

190 000,00

190 000,00

0,00

100,00

 

1101 9107202

242

214 900,00

214 716,30

183,70

99,91

 

1102 3720022

243

16416,67

16416,67

0,00

100,00

1102 3727066

244

524 000

519 833,33

4 166,67

99,20

Дефицит / профицит

450

226 705,55

6 874 922,54

3. Источники финансирование дефицита бюджета

500

- 226 705,55

- 6 874 922,54

 

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов поселений

 

226 705,55

6 874 922,54

 

 

 

 

Исполнение по доходной части бюджета составляет 18 084 052,79 рублей, или 96,48 % к уточненному годовому плану 18 743 436 рублей, из них:

 

Собственные доходы   3 052 083,13 рублей, или 85,88 % к уточненному годовому плану  3 553 566 рублей, в том числе: налоговые доходы 3 033 983,13 рублей, или 85,81 % к уточненному годовому плану 3 535 566 рублей, неналоговые доходы 18 100 рублей, или 100,5 % к уточненному годовому плану 18 000 рублей.

Безвозмездные поступления 15 031 969,66 рублей, или 98,96 % к уточненному годовому плану 15 189 870 рублей

Неисполнение по следующим налогам: земельный налог с организаций, основная организация – налогоплательщик  банкрот,

НДФЛ – заплата и налоги выплачиваются не своевременно.

Значительное превышение над плановыми показателями по следующим налогам: налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, земельный налог с физ.лиц, доходы получаемые в виде арендной платы, доходы от продажи земельных участков. Причина поступление задолженности за прошлые годы.

 

Исполнение по расходной части бюджета всего на сумму 11 209 130,25 рублей, или 59,09 % к уточненному годовому плану 18 970 141,55 рублей.

Неисполнение по Разделам:

- 0111 Резервные средства –100 % к уточненному годовому плану. Средства выделялись на мероприятия по чрезвычайным ситуациям, но так как не были предоставлены документы, пособия не были выплачены.

- 0409 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования  муниципального значения  и сооружений на них в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Беседского сельского поселения" – 16,1 % от планового показателя. Причина,  поступление средств на ремонт дорог в конце года.

 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнено в сумме 4 843 844,09 рублей, или 92,0 % к уточненному годовому плану 5 063 109,48 рублей, в том числе:

Подраздел 0104 «Содержание органов местного самоуправления»

Расходы на содержание администрации исполнено в сумме 2 973 884,55 рублей, или 98,5 % к уточненному годовому плану 3 019 031  рублей, из них:

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исполнены в сумме 3 217 268,80 рублей при плане 3357500 рублей, к годовому плану 95,8%, в том числе:

- Муниципальные служащие администрации  2 242 082,58 рублей или 95,1% к годовому плану - 2 357 500 рублей

- Глава администрации  975 186,22 рублей или 97,5% к годовому плану – 1 000 000 рублей

Норматив на формирования расходов бюджетов муниципальных образований Ленинградской области на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований

со статусом городского, сельского поселения на 2014 год - 27,52% , или в сумме 3 167 280,83 рублей. Исполнено 3 332 030,83 рублей в том числе: оплата  персоналу государственных (муниципальных) органов - 3 217 268,80 рублей и 114 762,03 рублей по переданным полномочиям. Превышение на 164 750 рублей. Превышение связано с тем, что были выплачены

-  единовременная выплата 10 должностных окладов по уходу на пенсию – 108 636,05 рублей

-  выплата  компенсации за отпуска за весь период работы- 25 012,05 рублей

-  не было возвратов по больничным листам в сумме рублей31 101,80 рублей

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  КОСГУ 222 Транспортные услуги исполнены в сумме 7 998 рублей на служебные разъезды в служебных командировках;

 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий исполнены в сумме 409 100 рублей, в том числе:

КОСГУ 221 Услуги связи составляют сумму – 38 162,51 рублей, из них: доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи – 27 386,51 рублей, Интернет – 10 776 рублей.

КОСГУ 225 Услуги по содержанию имущества, израсходовано 12 465 рублей из них:

- заправка оргтехники - 8 195 рублей;

- замена винчестера, установка оперативной системы – 4 270 рублей.

КОСГУ 226 Прочие услуги составляют 192 635  рублей,  из них:

-  обслуживание программ Антивирус – 2 925 рублей;

-  обслуживание программ. продукта 1С – 15 000 рублей;

-  подключение и обслуживание информационной системы – 117 408 рублей;

-  обслуживание сайта и продление домена и хостинга – 12 300 рублей;

-  подписка на ИТС Бюджет 12 м-в – 24 720 рублей;

-  услуги по регистрации сертификата закрытого ключа  - 8 142 рубля;

-  установка программного  обеспечения и антивируса – 10 140 рублей;

-  создание квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП – 2000 рублей.

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств составляет 14 174,40 рублей,  из них:

- ноутбук 11 040 рублей;

- флешь – память – 904,40 рублей;

- радиотелефон 3 трубки – 2 230 рублей;

КОСГУ 340 008 Увеличение стоимости материальных запасов ТМЦ составляет 16 408 рублей, из них;

- картриджи – 15 388 рублей;

- компьютерная мышь -290 рублей;

- адаптер – 730 рублей;

 

Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд исполнены в сумме 547 043,34 рублей, в том числе:

КОСГУ 222 Транспортные услуги исполнены в сумме 4500 рублей.

КОСГУ 223 Коммунальные услуги исполнены в сумме 35 000 рублей, оплата электроснабжения;

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом исполнены в сумме 135 300 рублей,

КОСГУ 225 Услуги по содержанию имущества, израсходовано 57 546 рублей:

- ремонт и обслуживание автомобиля – 40 615 рублей

- автомойка - 3 480 рублей.

- тех. обслуживание пожарной сигнализации - 9 600 рублей;

- вывоз и утилизацию ТБО - 2 970 рублей;

- консультационный услуги –  881 рублей.

КОСГУ 226 Прочие услуги составляют  116 107,80  рублей,  из них:

-  услуги по изготовление печати - 650 рублей;

-  автострахование – 5 424,80 рублей;

-  подключение дизельного генератора -16 878 рублей;

-  услуги редакции для публикации на страницах газеты 55 000 рублей;

-  предрейсовый и послерейсовый медосмотр 38 155 рублей;

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств составляет 17 752,93 рублей

- вентилятор напольный - 1 674,38 рублей;

- офисная мебель – 16 078,55 рублей.

КОСГУ 340 007 Увеличение стоимости материальных запасов ГСМ исполнены в сумме 79 330  рублей, бензин, антифриз, масло.

КОСГУ 340 008 Увеличение стоимости материальных запасов ТМЦ составляет 35 182,34 рублей, из них;

- канцелярские товары – 23 232,34 рубля;

- огнетушители – 3 150 рублей;

- шины – 8 800 рублей;

 

Расходы на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

КОСГУ 290  ВР 852  – 49 326,78 рублей,  из них:

-  плата за негат. возд. на окр. среду  – 3 941  рублей;

- уплата пени за нарушение срока предоставление расчета в ПФР -145,98 рублей;

- уплата штрафа за нарушение срока предоставление налоговой декларации  -1 000 рублей;

- членские взносы в Совет муниципальных образований – 4239,80 рублей.

- штраф по делу об адм. правонарушении 40 000 рублей;

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (содержание немуниципальных служащих) исполнены в сумме 318 845,74 рублей, или 99,6 % к годовому плану  320 000 рублей;

 

Расходы по переданным полномочиям исполнены 100 % к годовому плану:

- по формированию архивных фондов – 34 639  рублей;

- в сфере градостроительной деятельности – 84 984 рублей.

 

Глава  местной администрации – на выплаты персоналу муниципальных органов исполнены в сумме 975 186,22 рублей, или 97,5 % к годовому плану 1 000 000 рублей;

 

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Расходы по переданным полномочиям по исполнению  части функций  по  обеспечению  бюджетного  процесса в  поселениях 193 501 рублей или  100% к годовому.

Расходы по подразделу 0107 По обеспечению подготовки и проведения выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 122 081,10 рублей, или 96,5% к уточненному годовому плану 126 514 рублей.

Раздел 0111 Резервный фонд на конец отчетного периода составляет сумму 31 000 рублей.

Расходы по подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 135 018,80  рублей или 79,4 % к уточненному годовому плану 170 000 рублей, из них:

- Мероприятия по реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью исполнено  в сумме 2 596 рублей, или 10,4% к уточненному годовому плану 25 000 рублей;

- Расходы, на обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления в рамках выполнения других обязательств муниципальных образований, составляют 49 774 рублей или 99,5 % к годовому плану 50 000 рублей в том числе:

Курсы по повышению квалификации и переподготовке специалистов.

-  В сфере контрактной системы в Российской Федерации по 44-ФЗ - 2 специалиста- 33 000 рублей:

- Один специалист по требованиям энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок -  5 074 рубля

Три специалиста прослушали семинары по темам:

- Новый земельный кодекс РФ, изменения земельного и градостроительного права, один специалист - 4 500 рублей.

- Казенные, бюджетные, автономные учреждения: обновленные правила составления отчетности изм. в инстр. № 33Н. – 3 500 рублей

- Изменения в сфере бюджетного законодательства - 3 700 рублей

 

Выплаты и взносы по обязательствам  муниципального образования в рамках выполнения других обязательств исполнено  в сумме 4239,8 рублей, или 84,8% к годовому плану 5 000 рублей взносы в Совет муниципальных образований Ленинградской области.

 

Выполнение других обязательств МО исполнено  в сумме 18409 рублей, или 76,8 % к годовому плану 30 000 рублей Закупка товаров на следующие мероприятия:

- к Дню памяти Воинов– интернационалистов в сумме 2100 рублей (Венок, цветы 30 шт.);

- к Дню Победы в сумме 5 180 рублей (Венки 3 шт. и лента, цветы 80 шт.)

- к юбилею свадьбы жителей Курского сельского поселения (две семейные пары, 65лет совместной жизни) два букета на сумму 2971  рублей;

- к Дню России в сумме 4 750 рублей (флаг и значки с символикой Курского сельского поселения).

- к Торжественно-траурному митингу 22 июня дню памяти начала ВОВ в сумме 720 рублей

-  поздравительные открытки, грамоты – 400 рублей;

-   к Дню матери живые цветы – 1 440 рублей

-   к Дню памяти неизвестного солдата, ритуальные товары - 848 рублей

 

Премии и гранты исполнено  60 000  рублей или  100% к годовому плану.

 

Расходы  по подразделу  0203 «Осуществлению полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исполнено 199 722 рублей, или 100 % к годовому плану.

 

Расходы  по подразделу  0309 Мероприятия по подготовке  населения  и  организаций  к  действиям  в  чрезвычайной  ситуации  в  мирное  и  военное  время исполнены в сумме 9 400 рублей или 94 % к уточненному годовому плану 10 000 рублей.

 

Расходы на «Национальную экономику» (раздел 0400) составляют 2 710 830,06 рублей или 84,1% к годовому плану 3 222 534 рублей, из них:

 

Расходы по подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнены в сумме 2 512 830,06 рублей или 83,1 % к уточненному годовому плану 3 022 534 рублей, из них:

- Мероприятия по содержанию дорог общего пользования  муниципального значения и сооружений на них, расчистка дорог от снега составляет сумму 77 926,5 рублей или 27,6 % к годовому плану 282 573 рублей в том числе: на расчистку дорог от снега (КОСГУ 225) – 60 719 рублей,  (КОСГУ 310)  закупка дорожных знаков - 17 207,50 рублей.

- Мероприятия по ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них, в том числе в населенных пунктах исполнено в сумме 2 434 903,56 рублей или 88,9 % к уточненному годовому плану 2 739 961 рублей (за счет средств областного бюджета исполнено 1 190 604,62 рублей при плане 1 239 961 рублей, экономия по аукциону в сумме 49 746 рублей; за счет средств местного бюджета исполнено 1 244 298,94 при плане 1 500 000 рублей, экономия по аукциону в сумме 255 701,06 рублей)

из них:

Расходы на проверку сметной документации по ремонту дорог поселения -11 700 рублей;

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в пос. Молосковицы ул. Советская и ул. Новая на сумму 296 104,00 рублей;

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в дер. Курск  ул. Брюховицы  (от дома №1 до конца улицы)  на сумму 1 473 085,56 рублей;

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в дер. Малая Александровка ( от въезда до дома №26) на сумму 654 014. 00 рублей.

 

Расходы по подразделу 0412 Мероприятия по землеустройству и землепользованию Расходы  на выполнение работ по  доработке генерального  плана поселения в сумме 198 000 рублей или 99% при годовом плане 200 000 рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство по раздел 0500 Всего расходов на мероприятия в области жилищного-коммунального хозяйства, исполнено в сумме 8 321 614,03 рублей или 90,6 % к годовому плану 9 189 685 рублей, в том числе:

 

Расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме 264 090,56 рублей, или 58,7% при годовом плане 450 000 рублей,

Ремонт подъезда в жилом многоквартирном доме - 31 775 рублей;

Субсидии некоммерческим организациям «Регионального оператора» в фонд капитального ремонта многоквартирных домов в сумме - 150 319,56 рублей;

Ремонт и герметизации межпанельных стыков жилых домов №1, №7 – 81 996 рублей;

 

 

Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнены в сумме  6 377 546,48 рублей, или 95,1 % к годовому плану 6 708 806 рублей, из них:

- Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Курского сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» исполнено в сумме 3 284 191 рублей или 90,8 % к годовому плану 3 615 450 рублей, в том числе:

Расходы на проверку сметной документации по ремонту тепловых сетей – 33 600 рублей;

Выполнение работ по ремонту тепловых сетей от котельной №16 до ТК-3 и жилого дома №4 п. Курск – 3 250 591 рублей в том числе: за счет средств областного бюджета исполнен 100 % -  2 970 000,00 рублей; за счет средств местного бюджета исполнено 280 591 рублей или 47% при плане 596 400 рублей.

- Электроснабжение водонапорной башни п. Красный Луч – 230 000 рублей

-   за проектирование, строительства и реконструкции объектов канализационных очистных сооружений в п. Курск исполнено 100% в сумме 2863355,48 рубле, из них;

За счет средств  бюджета поселения в размере 53721,89 рублей, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие территории Курского сельского поселения»  муниципальной программы «Устойчивое развитие Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

За счет средств бюджета Ленинградской области в размере 2809633,59 рублей, в рамках внепрограммных расходов органов местного самоуправления.

 

- Развитие систем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие территории Курского сельского поселения» за проект реконструкции КОС п. Курск  исполнен 100% в сумме 53 721,89 рублей.

 

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство населенных пунктов поселения» исполнено в сумме 1 679 976,99 рубле или 82,7 % к уточненному годовому плану   2 030 879 рублей, из них:

- Расходы на мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Курского сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Выполнение  работ по электромонтажу светодиодных светильников уличного освещения исполнено в  сумме 425 000 рублей в том числе; за счет средств областного бюджета исполнен 378 905,26 рублей или 85% к годовому плану   445 770 рублей,  за счет местного бюджета в сумме – 46 094,74 рублей 85 % к годовому плану   54 229 рублей

- Расходы на мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов исполнены, в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления исполнены в сумме 923 050 ,26 рублей, или 98,3% к уточненному годовому плану в сумме 938 569 рублей в том числе:

-  на оплату электроснабжения уличного освещения исполнено  в сумме - 700 000 рублей (КОСГУ 223 )

-  на оплату по договору «Обслуживание уличного освещения» - 165 511,90 рублей. (КОСГУ 225 )

- закупка товара Эл. оборудования (КОСГУ 340) на сумму 57 538,36 рублей ( Светодиодные светильники – 48 000 рублей, пускатель, привод – 6 610 рублей, лампы ДРВ – 2 928,36 рублей.)

- Расходы на мероприятия по озеленению территории в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления исполнены в сумме 47 393,10 рублей или 94,8 %  при плане 50 000 рублей из них:

(КОСГУ 225)  оплата по договору « Обкос  травы на  территории п. Курск» - 16 523 рублей;

(КОСГУ 226)  оплата по договарам «Благоустройство территории» – 27 880,10 рублей;

(КОСГУ 340 007) Увеличение стоимости материальных запасов ГСМ – 2 990  рублей, регулятор- 92

- Расходы на мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления исполнены в сумме 128 675,63 рублей или 89,3 % при плане 144 082 рублей. Оплата по договорам « Уборка территорий, придорожной полосы»

- Расходы на мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления исполнены в сумме 48 296 рублей или 32,2 % при плане 150 000 рублей из них:

(КОСГУ 226)   оплата по договору «Реставрация мемориалных плит» – 43 850 рублей

(КОСГУ 340) Увеличение стоимости материальных запасов ТМЦ составляет – 4 446 рублей (эмаль, краска, цементно-песочная смесь, Уайт-спирит.)

- Расходы на мероприятия по организации благоустройства территории поселения исполнены в сумме 84 504,50 рублей или 97,5 % к годовому плану 86 650 рублей.

(КОСГУ 226) оплата по договору  «Установка ограждений придомовой территории» и «Установка новогодней ёлки» -36 529,50 рублей;

(КОСГУ 340) Увеличение стоимости материальных запасов ТМЦ составляет – 47 975 рублей в том числе:

-  Доски объявлений - 39 000 рублей;

-  Мусорные мешки – 3 000 рублей;

- Эмаль, краска, грунтовка по ржавчине, кисти, Уайт-спирит – 5 355 рублей;

-  Леска для мотокосы – 620 рублей.

- Прочие мероприятия по организации благоустройства территории поселения (организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом) исполнены в сумме 23 057,50 рублей или 79,6 % к годовому плану 30 000 рублей

Культура, кинематография раздел 0800

Подраздел 0801 «Культура»

Во исполнения подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политике («Собрание законодательства Российской Федерации»), утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствования оплаты труда работников учреждения культуры, исполнение в следующих показателях:

 

Целевые показатели по

повышению оплаты труда

Плановые показатели по «Дорожной карте»

Фактически исполнено

 

Средняя заработная плата в учреждении

 

21878,1

 

22081

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в муниципальном районе

 

66,6 %

 

67,2 %

 

Рост заработной платы %

 

117,8%

 

118,9%

 

Расходы по МКУ «Курский дом культуры» всего исполнено  в сумме –  4559807,11 рублей или 95,4 % к годовому плану 4781297,00 рублей, из них:

- 1716046,74 рублей оплата по договору «Технологическое присоединению к электросетям дома культуры.»

- Дом культуры исполнено 1 585 393,30 рублей, или 89,2 % к годовому плану 1776 875,00 рублей.

- Библиотека исполнено – 554 397,87 рублей или 97,3 % к годовому плану 570 000 рублей.

- Мероприятия по организации, проведению и участию в культурно- досуговых мероприятиях муниципального образования поселения и муниципального района в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления  исполнено 78 585,00 рублей или 78,6 % к годовому плану 100 000,00 рублей.

- Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления  исполнено 232 125,00 рублей или 100 % к годовому плану 232 125,00 рублей.

- Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО  исполнено 282 700,00 рублей или 100 % к годовому плану  282 700,00  рублей.

-  Расходы на текущее содержание на основании заключенных трудовых договоров, на обслуживание, ремонт имущества, предоставление услуг, приобретение основных средств и расходного материала в том числе:

Среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет – 4.7чел., при   Фонде оплаты (без начислений на оплату труда) 1 245 370,8 рублей среднемесячная заработная плата составляет 22 081,04 рублей. При этом соотношение средней  заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в муниципальном районе составляет 89,9%, а рост заработной платы работников культуры по сравнению с 2013 годом достигает 118,9%.

(КОСГУ 225) на оплату услуг по содержанию имущества:

по смете Дом культуры  всего 233144,55 рублей :

- вывоз ТБО –2036,25 рублей;

- замена эл. Проводки в здании ДК  –  95190 рублей

- ремонт усилителя –  1200 рублей.

-обслуживание ПС оплата -9600 рублей

- заправка картриджа-380,00рублей

- уборка помещений: оплата по договору- 86080,30

-оплата транспортных услуг по договору – 38658,00

 

по смете Библиотека: 33098,15 рублей

-заправка картриджа-350,00рублей

-уборка помещений: оплата по договору- 31998,15 рублей

-КМА профилактика: оплата ООО «Альянс»-750,00 рублей

(КОСГУ 226) на оплату прочих услуг:

по смете Дом культуры  всего 86798,82 рублей:

- внос за участие в фестивале: оплата РДК «Родник» -4300 рублей

- оплата питания участников фестиваля: ИП Мосийчук Н.А. -5200 руб.

-оплата услуг по договору с физ. лицом на пошив шарфов для оформления колонны  к      празднику 12 июня - 4449,00рублей

-обслуживание АПС оплата  - 53200,00 рублей

-учебный семинар директоров- 3500,00рублей

-подписка периодических изданий- 2723,82рублей

-обслуживание систем ЭДО ФНС – 4000 рублей

- проведение новогоднего праздника по договору – 7626,00

- покупка антивируса 3шт – 1800 рублей

 

по смете Библиотека всего 20 157,02 рублей:

-подписка периодических изданий- 20157,02 рублей

(КОСГУ 340 008) на закупку:

- по смете Дом культуры всего 43 392,50 рублей, в том числе:

- канцтовары 14058,5 рублей;

- хоз.товары 14240 рублей:

- картриджа 2 шт. 5570 рублей

- воздухоотводчик д/радиатора, фитинг  - 500 рублей

- вода и стаканчики д/кулера – 1000 рублей

- продукты, сувениры для мероприятия – 8024 рублей

 

- по смете Библиотека: 10883,00 рублей

-канцтовары : оплата ИП Аветисова Л.М.-6988 рублей

- картриджа: оплата ООО «Альянс» -3895 рублей

(КОСГУ 310) на покупку основных средств

- по смете Дом культуры: Кулер 4000 рублей.

- по смете Библиотека:  Книги 121 экз. на сумму  25000 рублей

(КОСГУ 290) на оплату прочих расходов:

- по смете Дом культуры  всего 80 867,05 рублей

- плата за загр. окруж. среды – 3000 рублей;

- уплата пени, недоимки – 55,05 рублей;

- приобретение призов  43926 рублей;

- приобретение сувениров 24284,00 рублей;

- приобретение венков на сумму – 2300 рублей;

- приобретение новогодних сувениров – 6000 рублей;

- оплата питания участников фестиваля – 1302 рубля.

 

(КОСГУ 222)Транспортные услуги

- оплата транспортных услуг участников фестиваля в п. Бегуницы «Светлый Ангел Рождества» - 3500 рублей

- оплата транспортных услуг 4872 рублей

 

 

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих исполнено в сумме 192 379,05 рублей или 96,2 % к годовому плану 200 000 рублей.

 

Расходы по подразделу 1101 «Спорт и физическая культура» Мероприятия в области физической культуры и спорта исполнены в сумме 33421 рублей или 100 % к годовому плану 33 421 рублей, оплата услуг по аренде авто с экипажем для поездки участников на соревнование, приобретение волейбольной сетки, оплата за форменный костюм.

 

 

Дефицита бюджета на 2014 год в сумме 4 674 830,59 рублей из остатков на счетах по учету средств местного бюджета на начало года.

 

 


Код формы по ОКУД 0503166

 

Сведения об исполнении целевых программ

 

Программа,

подпрограмма

Утверждено

Уточненной

Бюджетной росписью

В рублях

Исполнено

Мероприятия

Причина отклонения

запланировано

реализовано

Наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

 

И Т О Г О:

 

4 902 738,31

4 413 080,14

 

 

 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального развития Ленинградской области»

210 0000

2 559 244,23

2 131 153,43

Х

Х

Х

 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство Беседского сельского поселения"  муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального развития Ленинградской области"

2110000

1 634 118,45

1 383 958,35

Х

Х

Х

 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Беседского сельского поселения"  муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального развития Ленинградской области"

211 0315

320 000

240 335,35

Ремонт автомобильных дорог д.

Ремонт автомобильных дорог д.

Недостаточно средств дорожного фонда для реализации муниц. программы

 

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования  муниципального значения  и сооружений на них в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Беседского сельского поселения"  муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального развития Ленинградской области"

211 0316

176 618,45

56 123

Содержание автомобильных дорог поселения (зимнее и летнее)

Зимнее содержание автомобильных дорог

Недостаточно средств дорожного фонда для реализации муниц. Программы

 

Мероприятия по капитальному ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

2110317

 

50 000

0,00

 

 

 

Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

2117013

52 500

52 500

 

 

 

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

211 7014

423 000

423 000

Ремонт автомобильных дорог д.

Ремонт автомобильных дорог д.

Экономия при проведении аукциона

Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 14.12.2012 г. N95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"

2117088

612 000

612 000

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального развития Ленинградской области"

21 2 0000

925 125,78

747 195,08

Х

Х

Х

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области

212 0350

239 816,75

239 816,75

Ремонт тепловых сетей пос.

Ремонт тепловых сетей пос.

Завышение плановых показателей для проведения кап. ремонта

Развитие систем водоснабжения в сельской местности в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

212 0068

156 649,13

58 190

Ремонт тепловых сетей пос.

Ремонт тепловых сетей пос.

Х

Мероприятия по организации  и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Беседского сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

212 0601

367 249,90

284 842,33

Установка светодиодных светильников для наружного (уличного) освещения поселения

Установка светодиодных светильников для наружного (уличного) освещения поселения

Экономия при проведении конкурсных процедур

Мероприятия по озеленению территории муниципального образования в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

2120602

30 000

29 950

 

 

 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

2120603

30 000

29 996

 

 

 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

2120604

30 000

30 000

 

 

 

Мероприятия по организации благоустройства территории поселения в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

2120605

20 000

19 990

 

 

 

Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 14.12.2012 г. N95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"

212 7088

54 410

54 410

Установка светодиодных светильников для наружного (уличного) освещения поселения

Установка светодиодных светильников для наружного (уличного) освещения поселения

Экономия при проведении конкурсных процедур

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3700000

2 343 494,08

2 281 926,71

Подпрограмма "Развитие культуры Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3710000

1 800 277,08

1 744  047,70

x

x

x

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3710440

951 587,08

895 357,70

 

 

 

Мероприятия, направленные на развитие и поддержку сельского туризма в рамках подпрограммы "Развитие культуры Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3710444

460

460

 

 

 

Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3710597

576 030

576 030

 

 

 

Расходы на поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, в рамках подпрограммы "Развитие культуры Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3705147

100 000

100 000

 

 

 

Расходы на поощрения работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы "Развитие культуры Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3705148

50 000

50 000

 

 

 

Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3717036

122 200

122 200

 

 

 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Беседского сельского поселения" муниципальной программы «Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

3720000

543 217


537 879,01

Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди различных групп населения в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ле-нинградской области"

3720020

2800,33

1629,01

 

 

 

Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие культуры Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3720022

16 416,67

16 416,67

Проектирование спортивной площадки

Проектирование спортивной площадки

 

Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие культуры Беседского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"

3727066

524 000

519 833,33

Проектирование спортивной площадки

Проектирование спортивной площадки

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД 0503167

Сведения о целевых иностранных кредитах

 

Наименование

кредитора

Соглашение

о кредите

Сумма

используемого

кредита, в рублях

Цель

использования

заемных средств

Степень достижения цели

Дата

номер

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-


Раздел 4.

Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

 

Стоимость имущества в оперативном управлении на конец отчетного периода составляет 5654944,90 рублей, из них: Администрация 4 694 433,88 рублей, МКУ «Беседский культурно-досуговый центр»  960 511,02  рублей.

Поступление в 2014 году на сумму 181 132,35 рублей, в том числе: получено безвозмездно на сумму 13533,71 рублей ,книги 54 экземпляра.

Казна муниципального образования составляет 68 219 431,50 рублей, изменений в отчетном периоде нет.

 

Дебиторская задолженность Отражена  задолженность всего на сумму 2 926 442,35  рублей, том числе:

 

По коду бюджетного учета 1.206.21.000 Расчеты по выданным авансам за услуги связи (интернет)- всего на сумму  3 745 рублей из них по подразделениям:

- Администрация, предоплата Интернет Мегафон на сумму 1 347рублей.

- Административная комиссия  конверты с марками  на сумму 1 500 рублей.      Задолженность не просроченная, образовалась в декабре 2014 г.

- Дом культуры предоплата Интернет Мегафон на сумму - 449 рублей.

- Библиотека предоплата Интернет Мегафон на сумму - 449 рублей.

 

По коду бюджетного учета  1.206.23.000 Расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги всего на общую сумму 124 127,87 рублей, образовалась в декабре 2014 г. в том числе:

- Администрация предоплата  эл.энергии 13 346,92  рублей 40 % за текущий месяц и 30 % за следующий.

- Прочее благоустройство эл.энергии 105 780,95  рублей 40 % за текущий месяц и 30 % за следующий.

- Дом культуры эл.энергии 5 000  рублей 40 % за текущий месяц и 30 % за следующий.

 

По коду бюджетного учета  1.206.26.000 Расчеты по выданным авансам за прочие услуги- всего на сумму 2 071  155,91 рублей, задолженность не просроченная, образовалась в декабре 2014 г., из них:

Администрация

- автострахование - 4 769,97 рублей

Библиотека

- предоплата за подписку периодических изданий 7 129,85 рублей

Дом культуры

- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности - 2059256,09 рублей предоплата по 1 этапу договора с ОАО Ленэнерго за присоединение к эл.сетям.

 

По коду бюджетного учета  1.206.31.000 Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств составляет 92 250,50  рублей, в том числе:

Дорожное хозяйство

- за закупку дорожных знаков – предоплата в размере 50% по договору ООО «Знак-Трейд» - 17207,50 рублей. Задолженность не просроченная, образовалась в декабре 2014 г

Прочие благоустройства– задолженность образовалась в сентябре 2013 года по мун. контракту с ООО Крит Трейд за поставку детского игрового комплекса, скамеек, ограждений,  аванс на сумму 43 043 рублей. Контракт, расторгнут в одностороннем порядке по решению заказчика. Проводились следующие мероприятия: обратились в ОМВД России по Волосовскому району ЛО с целью проведения проверки в связи с неисполнением поставщика своих обязательств, а также с целью установления наличия данной фирмы. Ответ: на заявления о совершении возможных мошеннических действий материал проверки направлен в УВМД России по Калининскому району для дальнейшей проверки. Получено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.05.2014 в связи с недостаточностью данных указывающих на признаки состава преступления ОМВД России по г. Челябинску. За период с мая 2014 года ежемесячно ОМВД России по г. Челябинску направляют письма в администрацию с отказом в возбуждении уголовного дела.

Мероприятия по обеспечению развития физической культуры и спорта

- предоплата за пошив формы – 32 000 рублей, от поставщика ИП Вальтер А.М.

Задолженность не просроченная, образовалась в декабре 2014 г в том числе просроченная   на сумму 43 043 рублей

По коду бюджетного учета  1.206.34.000 Расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов на сумму 55 728,24 рублей, в том числе:

Администрация

- предоплата за ГСМ ООО АЗС Нефтеснаб в размере 4 799,88 рублей.

Прочее благоустройство

- закупка электрооборудования на сумму 50 928,36 рублей. Задолженность не просроченная, образовалась в декабре 2014 г

 

По коду бюджетного учета  1.206.42.000 Расчеты по авансовым  безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций на сумму 573 034,83 рублей, в том числе:

- фонд капитального ремонта – 150 319,56 рублей.

- Отражена сумма задолженности, которая переведена с кредиторский в дебиторскую с минусовым остатком сумма - 422 715,27 рублей, по расчетам с поставщиком ОАО «ЛОУК»  по выделенной из бюджета субсидии на возмещение компенсации  выпадающих доходов по предоставлению услуг теплоснабжения населению Курского сельского поселения, по решению арбитражного суда от 20.04.2011г. возбуждено исполнительное производство (Постановлением УФССП России по Ленинградской области) о взыскании с должника ОАО «ЛОУК» сумму задолженности. Администрация обратилась в службу приставов и по их данным очередность уплаты задолженности в пользу взыскателя не наступила.

 

По коду бюджетного учета  1.206.91.000 Расчеты по авансам по оплате прочих расходов на сумму – 400 рублей,  предоплата за открытки, грамоты.

Задолженность не просроченная, образовалась в декабре 2014 г

По коду бюджетного учета  1.206.71.000 Расчеты по ущербу  нематериальным активам на сумму 6 000 рублей. Хищение с дому культуры DVD-плеера и  наушники.  Ведутся следственные мероприятия, дело КУСП – 3066 от 19.11.2014 г.

 

 

 

 

Кредиторская задолженность отражена задолженность на общую сумму – минус 23288,91 рублей, в том числе:

По коду бюджетного учета  1.302.11.000. Расчеты по  оплате труда отражена  переплата на сумму 1797,55 рублей, в связи с неверным расчетом заработной платы.

По коду бюджетного учета  1.302.21.000 Расчеты по услугам связи отражена задолженность по счету в декабре 2014 года на сумму 3948,84 рублей, срок оплаты 12 числа месяца следующего за отчетным.

По коду бюджетного учета  1.302.25.000 Расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества отражена задолженность за декабрь 2014г.,на сумму 990 рублей ООО «Профспецтранс», срок оплаты 12 числа месяца следующего за отчетным.

По коду бюджетного учета  1.302.26.000 Расчеты по оплате прочих работ, услуг отражена задолженность за декабрь 2014г.на сумму 11 220 рублей, в том числе :

- с поставщиком ООО «ИТП Урбаника»  связанно с тем, что ошибочно уплачен счет на меньшую сумму 900 рублей.

- задолженность ЗАО  Центр безопасности «Охрана помещений» за услуги по обеспечению функционирования канала связи на сумму  5320,00 рублей за декабрь 2014, в связи с ошибочным расчетом, оплата не позднее 12 января 2015 года.

- задолженность редакция газеты Сельская новь – 5000 рублей,срок оплаты 12 числа месяца следующего за отчетным.

 

По коду бюджетного учета  1.302.91.000. Расчеты по прочим расходам, отражена задолженность на сумму 4070 рублей, в том числе:

-  ИП Лучановой Л.П. за новогодние сувениры на сумму  4 000,00 рублей,  за декабрь 2014,срок оплаты не позднее 12 января 2015 года.

-  ИП Дятловой Г.Е. за цветы неправильно был оплачен счет на сумму 70 рублей.

 

По коду бюджетного учета 1.303.00. Расчеты по начислению на выплаты по оплате труда отражена задолженность -  минус 41 720,20 рублей, в том числе :

 

По коду бюджетного учета 1.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц - Переплата  за декабрь составляет –минус 2 007,00 рублей, в связи с ошибочным расчетом.

По коду бюджетного учета  1.303.02.1. Расчеты по страховым взносам на обязательное соц.страхование на случай врем. нетрудоспособности и в связи с материнством отражена переплата на сумму- минус 40 486,97  рублей, за счет предоставления в декабре больничных листов.

По коду бюджетного учета  1.303.06.1. Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отражена переплата на сумму – минус 555,26 рублей, в связи с ошибочным расчетом.

По коду бюджетного учета  1.303.08.1. Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС на сумму – минус 7 987,92 рублей за декабрь 2014 года, в связи с ошибочными расчетами.

По коду бюджетного учета  1.303.10.1. Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР задолженность  на сумму  9 316,95 рублей за декабрь 2014 года, в связи с ошибочным расчетом, срок оплаты до 15 числа месяца следующего за отчетным.

 

 

Сведения о движении нефинансовых активов

Форма по ОКУД  0503168

 

1. Нефинансовые активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет аналитического учета

Код стро-
ки

Наличие на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие на конец года

 

наименование

код

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Движение основных средств

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Основные средства

0 101 00 000

010

5 474 522,72

181132,35

710,17

5654944,9

 

Жилые помещения

0 101 Х1 000

011

 

Нежилые помещения

0 101 Х2 000

012

 

Сооружения

0 101 Х3 000

013

586 715,25

-

-

586 715,25

 

Машины и оборудование

0 101 Х4 000

014

2 247 751,59

109894,78

-

2357646,37

 

Транспортные средства

0 101 Х5 000

015

245 431,02

245 431,02

 

Производственный и хозяйственный инвентарь

0 101 Х6 000

016

2 162 252,22

32703,86

-

2194956,08

 

Библиотечный фонд

0 101 Х7 000

017

232 372,64

38533,71

710,17

270196,18

 

Прочие основные средства

0 101 Х8 000

018

 

 

1.2. Амортизация основных средств

0 104 00 000

050

3 762 919,97

×

455 368,99

4218288,96

 

Амортизация жилых помещений

0 104 Х1 000

051

×

 

 

Амортизация нежилых помещений

0 104 Х2 000

052

×

 

 

Амортизация сооружений

0 104 Х3 000

053

264 571,37

×

39859,32

304 430,69

 

Амортизация машин и оборудования

0 104 Х4 000

054

1 666 013,26

×

262171,59

1928184,85

 

Амортизация транспортных средств

0 104 Х5 000

055

245 431,02

×

245 431,02

 

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря

0 104 Х6 000

056

1 533 262,78

×

153338,08

1686600,86

 

Амортизация библиотечного фонда

0 104 Х7 000

057

53 641,54

×

-

53 641,54

 

Амортизация прочих основных средств

0 104 Х8 000

058

×

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.3. Вложения в основные средства

0 106 Х1 000

070

552 086,81

4531,2

-

556618,01

 

1.4. Основные средства в пути

0 107 Х1 000

080

 

2. Движение нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Нематериальные активы

0 102 Х0 000

110

 

2.2. Амортизация нематериальных активов

0 104 Х9 000

120

×

 

2.3. Вложения в нематериальные активы

0 106 Х2 000

130

 

3. Движение непроизведенных активов

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Непроизведенные активы

0 103 00 000

150

 

Земля

0 103 Х1 000

151

 

Ресурсы недр

0 103 Х2 000

152

 

Прочие непроизведенные активы

0 103 Х3 000

153

 

3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы

0 106 Х3 000

170

-

-

 

4. Движение материальных запасов

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Материальные запасы

0 105 00 000

190

53 246,17

329285,17

294927,72

87603,62

 

4.2. Вложения в материальные запасы

0 106 Х4 000

230

-

-

 

4.3. Материальные запасы в пути

0 107 Х3 000

250

 

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

 

Счет аналитического учета

Код стро-
ки

Наличие на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие на конец года

 

наименование

код

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Движение недвижимого имущества казны

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны

0 108 51 000

320

54 021 823,11

 

54 021 823,11

 

1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны

0 104 51 000

330

30 799 585,66

×

30799585,66

 

2. Движение движимого имущества в составе имущества казны

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Движимое имущество в составе имущества казны

0 108 52 000

360

 

2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны

0 104 58 000

370

×

 

1

2

3

4

5

6

7

 

2.3. Драгоценности и ювелирные изделия

0 108 53 000

380

 

3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны

0 108 54 000

420

 

3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны

0 104 59 000

430

×

 

4. Непроизведенные активы в составе имущества казны

0 108 55 000

440

14 197 608,39

14 197 608,39

 

5. Материальные запасы в составе имущества казны

0 108 56 000

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

 

Забалансовый счет

Код стро-
ки

Наличие на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие на конец года

 

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Имущество, полученное в пользование

01

450

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

 

недвижимое имущество

 

451

 

 

 

 

2. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

05

480

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

основные средства

 

481

 

 

 

 

материальные запасы

 

483

 

 

 

 

3. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

22

520

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

основные средства

 

521

 

 

 

 

материальные запасы

 

523

 

 

 

 

4. Имущество, переданное в доверительное управление

24

540

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

 

недвижимое имущество

 

542

 

 

 

 

5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25

550

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

 

недвижимое имущество

 

552

 

 

 

 

6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование

26

560

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

 

недвижимое имущество

 

562

 

 

 

 

 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

 

Форма по ОКУД  0503169

Дебиторская задолженность

Вид деятельности

Деятельность, осуществляемая за счет соответствующего бюджета

Вид задолженности

Дебиторская

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сведения о дебиторской задолженности

 

Номер (код) счета
бюджетного учета

Сумма задолженности, руб.

на начало года

на конец отчетного периода

всего

в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность

всего

в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность

1

2

3

4

5

0104.9107134.221

-

-

1500

-

0104.9120015.221

1347

 

1347

 

0801.9100440.221

449

-

449

-

0801.9100442.221

449

 

449

 

Итого по
коду счета

206.21

2245

-

3745

-

0801.9100440.222

9350

-

-

 

Итого по
коду счета

206.22

9350

-

 

0104.0020400.223

1053

-

-

-

0104 9120015.223

-

 

13346,92

 

0502.9100351.223

-

 

32729,18

 

0503.6000100.223

65000

-

-

-

0503.6000511.223

11399,99

 

-

 

0503.9100601.223

-

 

73051,77

 

0801.9100440.223

10278,04

-

5000

-

0801.9100442.223

9021,96

-

-

-

Итого по
коду счета

206.23

96752,99

-

124127,87

-

0104.0020400.226

4169,55

-

 

-

0104.9120015.226

-

 

4769,97

 

0801.9107001.226

-

 

2059256,09

 

0801.9100442.226

-

-

7129,85

-

Итого по
коду счета

206.26

33300,47

-

2071155,91

-

0409.3110316.310

-

 

17207,50

 

0503.9100605.310

-

 

43043,00

43043,00

0503.6000510.340

43043

 

-

 

0801.1020102.310

343209,35

 

-

 

1101.9100512.310

-

 

32000,00

 

Итого по
коду счета

206.31

386252,35

92250,50

43043,00

0104.0020400.340

15647,88

-

-

-

0104.9120015.340

-

 

4799,88

 

0503.6000100.340

46640

 

-

 

0503.9100601.340

-

 

50928,36

 

Итого по
коду счета

206.34

62287,88

55728,24

-

0501.9100351.242

-

 

150319,56

 

0502.9100352.242

-

 

422715,27

 

Итого по
коду счета

206.42

573034,83

 

0111.39100906.290

-

 

400,00

 

Итого по
коду счета

206.91

400,00

 

0801.9100440.310

6000.00

 

Итого по
коду счета

209.71

6000.00

 

 

Всего

580838,69

-

2 926 442,35

43 043,00

 

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности

 

Номер (код) счета
бюджетного учета

Сумма, руб.

Год  возникновения

Дебитор (кредитор)

Причины образования

ИНН

наименование

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторская задолженность

Вид задолженности

Кредиторская

 

 

 

 

 

 

 

1. Сведения о кредиторской задолженности

 

Номер (код) счета
бюджетного учета

Сумма задолженности, руб.

на начало года

на конец отчетного периода

всего

в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность

всего

в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность

1

2

3

4

5

Итого по коду счета

302.11

-

 

-1795,65

-

Итого по коду счета

302.21

-

 

3948,84

 

Итого по коду счета

302.25

-

 

990,00

 

Итого по коду счета

302.26

0

-

11220

-

Итого по коду счета

302.42

-422715,27

-

-

 

Итого по коду счета

302.91

0

 

4070

 

Итого по коду счета

302.00

-422715,27

-

18431,29

-

Итого по коду счета

303.01

-530

-

-2007,00

-

Итого по коду счета

303.02

-1593,77

-

-40486,97

-

Итого по коду счета

303.06

-24,76

-

-555,26

-

Итого по коду счета

303.07

-438,99

-

-7987,92

-

Итого по коду счета

303.10

303.11

-1812,41

-

9316,95

-

Итого по коду счета

303.00.000

-43999,93

-

-41720,2

-

 

Всего

-466715,2

-

-23287,01

-

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД   0503171

 

 

 

 

 

 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,

администратора источников финансирования дефицита бюджета

 

 

 

 

 

 

Номер (код) счета бюджетного
учета

Сумма, руб.

Вид финансового вложения

Наименование эмитента

1

2

3

4

-

-

-

-

 

Всего

-

-

-

 

 

Код формы по ОКУД 0503172

Сведения о государственном (муниципальном) долге

 

Номер счета бюджетного учета

Сумма в рублях

Вид задолженности (долговой инструмент)

Основания возникновения заложенности

Срок погашения задолженности

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

 

Код формы по ОКУД 0503173

 

Сведения об изменении остатков валюты баланса

 

Номер счета бюджетного учета

Остаток на конец предыдущего отчетного периода

Остаток на начало отчетного периода

Причина расхождения

1

2

3

4

Раздел 1. Нефинансовые активы

 

 

нет

Раздел 2.

Финансовые активы

 

 

нет

Раздел 3.

Обязательства

 

 

нет

Раздел 4.

Финансовый результат

 

 

нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД 0503176

 

Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств

и материальных ценностей

 

 

 

 

 

Наименование  показателя

Код
строки

Сумма

всего

в том числе

по бюджетной
деятельности

по приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

Остаток задолженности на начало года            (стр. 011 + 012 + 013)

010

-

-

-

в том числе:

011

-

-

-

присуждено судом

-

-

-

находится в следственных органах

012

-

-

-

иная задолженность

013

-

-

-

Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего

020

-

-

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

021

-

-

-

Исполнено виновными лицами

040

-

-

-

Списано за счет учреждения

050

-

-

-

Остаток задолженности на конец года
(стр. 010 + 020 - 040 - 050);                                   (стр. 061 + 062 + 063)

060

-

-

-

в том числе

061

-

-

-

присуждено судом

-

-

-

находится в следственных органах

062

-

-

-

иная задолженность

063

-

-

-

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств

 

Код формы по ОКУД 0503178

 

 

Номер банковского (лицевого) счета

Код счета

бюджетного учета

На начало года

На конец отчетного периода

остаток средств
на счете

средства в пути

остаток средств
на счете

средства в пути

1

2

3

4

5

6

02453165040

13040500

345215,03

-

7220137,57

-




Раздел 5.

Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

 

Нормативно-правовая база документов, регламентирующая деятельность казенных учреждений:

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

- Инструкция N 157н;

- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н, в редакции Приказа Минфина России от 24.12.2012 N 174н (далее - Инструкция N 162н);

- Приказ Минфина России от 21.12.2012 N 171н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";

- Приказ Минфина России от 15.12.2010 N 173н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России N 173н);

- Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ", в редакции Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н (далее - Приказ N 191н);

- Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утвержденное Банком России 12.10.2011 N 373-П;

- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";

- Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 "Об особенностях списания федерального имущества";

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические указания N 49);

- Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения";

- иные нормативно-правовые акты РФ, регулирующие вопросы бюджетного учета.

 

 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Таблица №4

 

Наименование объектов учета

Код бюджетной классификации

Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете

Правовое обоснование

1

2

3

4

Материальные запасы

 

 

105 00 000

По фактической стоимости, на дату принятия к учету на основании документов поставщиков, списания с учета по фактической стоимости каждой единицы

Пункт 102 Инструкции № 157н

 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

 

Таблица № 5

 

Тип контрольных
мероприятий

Наименование   
мероприятия

Выявленные нарушения

Меры    
по устранению
выявленных 
нарушений

1

2

3

4

Предварительный
контроль

Контроль за соответствием       
заключаемых учреждением договоров доведенным лимитам  бюджетных  обязательств

Не выявлено

-

Текущий   
контроль

Контроль за списанием
расходов на проезд в
общественном транспорте

Не выявлено

-

Контроль за начислением          
заработной платы

Не выявлено

-

Последующий 
контроль

Проверка соответствия
перечня и номенклатуры        
полученных учреждением товаров (работ, услуг)      
перечням, указанным 
в документах  поставщиков

Не выявлено

-

 

Сведения о проведении инвентаризации

Таблица № 6

 

Дата проведения инвентаризации

Объект инвентаризации

Результат инвентаризации

Меры по устранению выявленных расхождений

1

2

3

4

 

05.11.2015 -15.12.2015

Имущество, находящееся в оперативном управлении

-------------------------

Недостач и излишек не выявлено

Сведения о результатах контрольных мероприятий

Таблица № 7

 

Дата

проверки

Наименование контрольного

органа

Тема проверки

Результаты

проверки

Меры по

результату

проверки

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

 

Сведения об использовании

информационно-коммуникационных технологий за 2015 год

 

Код формы по ОКУД  0503177

Наименование показателя

Код строки

Код расходов по БК

Сумма, руб.

Основные цели произведенных расходов

1

2

3

4

5

1. Проектирование прикладных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, всего

010

Х

-

 

в том числе:
разработка технической документации

011

 

 

 

разработка нормативных правовых актов

012

 

 

 

разработка прочих документов

013

 

 

 

2.Разработка (доработка) программного обеспечения, всего

020

Х

-

 

в том числе:
разработка программного обеспечения (приобретение исключительных прав)

021

 

 

 

доработка специализированного программного обеспечения прикладных систем

022

 

 

 

3. Капитальные вложения в объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, всего

030

Х

-

 

в том числе:
строительство специализированных зданий (помещений) для размещения технических средств и персонала

031

 

 

 

иные капитальные вложения

032

 

 

 

4. Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения, всего

040

 

43 494,00

 

в том числе:
приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и др. оборудования

041

 

20330

 

Сканер

 

0104 9107134 244 310

3000,00

 

Программный продукт (неискл право)

 

0104 9120015 244 226

3500,00

 

услуги по доставке и складированию оборудования, не включая расходы по закупке запасных инструментов и принадлежностей (комплектующих)

042

 

 

 

Комплекты картриджей

 

0104 9120015 244 340

22874

 

Наименование показателя

Код строки

Код расходов по БК

Сумма, руб.

Основные цели произведенных расходов

1

2

3

4

5

монтажные и пуско-наладочные работы поставляемых технических средств, всего

043

 

-

 

осуществление комплекса работ по специальным проверкам и исследованиям

044

 

-

 

5. Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, всего

050

Х

-

 

6. Услуги по аренде оборудования, всего

060

Х

-

 

7. Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам, всего

070

Х

184815,56

 

в том числе:
доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи:

071

Х

27520,73

 

Услуги связи

 

0104 9107134 244 221

8 500,00

Обеспечение текущей деятельности секретаря административной комиссии

Услуги связи

 

0104 9120015 244 221

8601,68

Обеспечение текущей деятельности администрации

Услуги связи

 

 

0203 9105118 244 221

5150,82

Обеспечение текущей деятельности специалиста воинскому учету

Услуги связи

 

0801 9100440 244 221

5268,23

Обеспечение текущей деятельности дом культуры

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (покупка контента)

072

 

117408,00

 

Информационная система Консультант

 

0104 9120015 244 226

117408,00

Обеспечение текущей деятельности администрации

 

доступ к сети Интернет

 

073

 

39886,83

 

доступ к сети Интернет

 

0104 9120015 242 221

29560,83

Обеспечение текущей деятельности администрации

доступ к сети Интернет

 

0801 9100440 244 221

5388,0

Обеспечение текущей деятельности дом культуры

доступ к сети Интернет

 

0801 9100442 244 221

4938,0

Обеспечение текущей деятельности библиотеки

8. Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии, всего

080

Х

28075,00

 

Наименование показателя

Код строки

Код расходов по БК

Сумма, руб.

Основные цели произведенных расходов

1

2

3

4

5

Замена винчестера и переустановка Windows на ПК

 

0104 9120015 244 225

4270,00

Обеспечение текущей деятельности администрации

Заправка картриджей (16 ед.)

 

0104 9120015 244 225

7850,0

Обеспечение текущей деятельности администрации

Ремонт комплекта картриджей (1 ед.)

 

0104 9120015 244 225

975,00

Обеспечение текущей деятельности администрации

Заправка картриджей (1 ед.)

 

0801 9100440 244 225

380,00

Обеспечение текущей деятельности дом культуры

Заправка картриджей (1 ед.)

 

0801 9100442 244 225

350,00

Обеспечение текущей деятельности библиотеки

Ремонт КМА

 

0801 9100442 244 225

750,00

Обеспечение текущей деятельности библиотеки

9. Обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий, всего

090

Х

-

 

10. Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий

100

 

4780

 

Продление антивирусной программы 3/1 1 год (3 ед.)

 

0104 9120015 244 226

2980,00

Обеспечение текущей деятельности администрации

Продление антивирусной программы 3/1 1 год (3 ед.) 2 компл.

 

0801 9100442 244 226

1800,00

Обеспечение текущей деятельности библиотеки

Итого

900

Х

261164,56

 

 

 

 

 

Глава администрации  _________________ А. Л. Берлет

 

 

Исполнитель главный бухгалтер Нефедова С.А..

 

22.01.2015

 

тел. 63-330